如何结账与反结账?
1、结账:当本月所有相关凭证制作完成,点击 设置→结账→马上检查→结账;
2、如何反结账
(1)点击【结账】-【结账】,选择需反结账的月份,点击【反结账】;
(2)在结账界面,同时按【Ctrl+alt+Y】,进行反结账。
注:假如现在结账到12月份,您要取消结账到1月份,可以直接选中1月,然后反结账,系统会一次性反结账到1月份
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